Prática de planejamento tributário
e recuperação de crédito

PARA QUEM É ESTE CURSO?

A palavra é: RESULTADO!

As organizações empresarias esperam que o profissional da área tributária e fiscal seja atuante na identificação de oportunidades tributárias que irão resultar na diminuição da carga tributária, gerando resultado para a CIA.

Cada vez mais esta é uma exigência de mercado pelas empresas que buscam profissionais mais técnicos e qualificados.

A área de Planejamento Tributário e de Recuperação de Créditos é sem dúvida o segmento que melhor remunera os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, além de proporcionar visibilidade no desempenho do seu trabalho.

Então se você busca sair do operacional e se desenvolver na parte tributária estratégica onde estão as melhores remunerações do mercado, este curso é para você. E para você que também já atua no tributário estratégico venha aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento técnico.

O QUE VOCÊ VAI VER NESTE CURSO?

É definitivamente o curso que irá trazer resultados imediatos, tanto no seu desenvolvimento nas questões tributárias que geram saving e resultado para a empresa, como a possibilidade de ter o conhecimento necessário para atuar na área de planejamento tributário e de recuperação de créditos, o segmento mais valorizado de todos dentro do campo de atuação da área fiscal/tributária.

O CURSO SERÁ DIVIDIDO EM 2 MÓDULOS:

MÓDULO 1 – PRÁTICA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
MÓDULO 2 – RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS

MÓDULO 1 – PRÁTICA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

1. Elisão Fiscal X Evasão Fiscal
2. Tipos e Formas de Planejamento Tributário
3. Limites do Planejamento Tributário
4. Desconsideração dos Negócios Jurídicos e Desconsideração da Personalidade Jurídica
5. Simulação, Fraude, Conluio, Negócio Jurídico Indireto, Interposta Pessoa, Empresa Veículo
6. Propósito Negocial, Substância Econômica e Blindagem (Substance Over Form X Business Purpose)
7. Fragilidade dos Planejamentos Tributários “de prateleira”
8. Como elaborar e implementar o Planejamento Tributário
9. Planejamento Tributário com ênfase em tributos indiretos (ICMS/IPI)
10. Planejamento Tributário com ênfase em PIS e COFINS
11. Planejamento Tributário com ênfase em IRPJ e CSLL
12. Análise de opção de Regime Tributário (Lucro Real x Lucro Presumido)
13. Análise de Carga Tributária e Cálculo da Economia Tributária
14. Formas de otimização para utilização dos Prejuízos Fiscais
15. Reorganização societária (Cisão, Fusão, Incorporação)
16. Contencioso Judicial como Mecanismo de Planejamento Tributário
18. Fiscalização e Crimes contra Ordem Tributária
19. Posição da jurisprudência Administrativa e Judicial
20. Apresentação e discussão de casos práticos reais

MÓDULO 2 – RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

1. Conceito de insumos ICMS (matéria prima, material/produto intermediário/material auxiliar de produção)
2. Análise dos Recentes Julgados do Tribunais
3. Identificação dos créditos e Formas de aproveitamento
4. ICMS-ST Créditos e ICMS-ST (Ressarcimento)
5. Saldo Credor X Crédito Acumulado
6. Formas de utilização do Crédito Acumulado E-Credac
8. Tratamento dos créditos extemporâneos
9. Elaboração da Planilha e Demonstrativo de Controle
10. Procedimento operacional (informações nos livros fiscais, GIA, SPED FISCAL)
11. Conceito de insumos PIS e COFINS (matéria prima, material/produto intermediário/material auxiliar de produção)
12. Posicionamento da RFB – Posicionamento do CARF – Posicionamento Tribunais Judiciais
13. Identificação dos créditos
14. Créditos vinculados a Exportação / Créditos vinculados a receitas incentivadas
15. Créditos no Regime Monofásico (Possiblidades)
16. Créditos no Regime Hibrido (Cumulativo x Não-Cumulativo)
17. Crédito Acumulado – Mecanismos de utilização
18. Créditos Indevidos – Formas de Regularização – Penalidades
19. Ressarcimento do IPI
20. Monetização dos Créditos
21. Tratamento dos créditos extemporâneos
22. Elaboração da Planilha e Demonstrativo de Controle
23. Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS
24. Exclusão do ICMS-ST da Base de Cálculo do PIS/COFINS
25. Procedimento Operacional (informações PERD/COMP x DCTF x EFD Contribuições)

COMO SERÁ O CURSO?

Serão 8 dias de Curso Ao Vivo pelo ZOOM, com vagas limitadas, com a sua participação podendo interagir e apresentar suas dúvidas durante o curso que serão prontamente respondidas pelo professor durante as aulas.

Entre o conteúdo ao vivo e aulas-extras que você irá acrescentar no seu desenvolvimento técnico, se tornando mais preparado para o dia a dia na consultoria, entrevistas para reposicionamento de mercado e crescimento profissional!!

CARGA HORÁRIA DE 30HS!!!

Entre o conteúdo ao vivo, as aulas extras e bônus!!!
Emissão de Certificado de 30hs!!!

VOCE AINDA RECEBERÁ 2 MEGA BONUS!!!

BONUS 1: Todo conteúdo das aulas ao vivo será gravado e disponibilizadas após o curso SEM LIMITE DE ACESSO!!

BONUS 2: Modelos de Trabalho, Controles de Levantamento e utilização de créditos

QUEM IRÁ MINISTRAR O CURSO?

Será ministrado pelo Prof. Ely Odilon Ferreira, que é profissional de mercado e está no dia a dia das empresas, tendo liderado e gerenciado áreas tributárias de grandes corporações e empresas de consultoria, o que faz com que ele traga sua experiência prática de campo do dia a dia, com menos teoria e mais ênfase na prática, tendo lecionado cursos e treinamentos para mais de 10 mil profissionais ao longo dos últimos 15 anos!

FORMAÇÃO – Bacharel em Direito e Ciências Contábeis, Pós-Graduação em Direito Tributário pelo IBET, com Especialização em Planejamento Tributário, Tributação Internacional e Processo Tributário;

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – Atua na aérea fiscal tributária há 25 anos, com larga experiência em empresas de Consultoria Tributária e em multinacionais (Cargill, Thyssenkrupp, Voith) ocupando posições de Coordenador Fiscal, Consultor Tributário, Especialista Tributário e Gerente Fiscal.
Foi Gerente Sênior de Planejamento Fiscal em Multinacional Austríaca do segmento de Energia;
Atualmente Partner/Diretor em empresa de Consultoria Tributária com foco em Planejamento Fiscal e Recuperação de Créditos.

DOCENTE – Diretor Técnico e Sócio Fundador da Academia Fiscal, palestrante, Ex-professor de Pós-Graduação e MBA na Trevisan, Ex-professor do SENAC

QUAL O INVESTIMENTO?

Queremos você como nosso aluno para participar do maior curso sobre operações fiscais do Brasil, para isto temos a seguinte condição Especial:

TODOS O CURSO AO VIVO E OS CONTEÚDOS BÔNUS: R$ 697,00
(em até 10X no cartão de crédito sem juros!!!)

VAGAS LIMITADAS!!!

Online ao vivo via Zoom
R$ 697,00
Ao comprar o curso, as instruções de acesso serão enviadas para o seu e-mail.

Informações e Matrículas

    O conhecimento liberta!

    Escolha a Academia Fiscal

    Há mais de 20 anos, contribuímos para o aperfeiçoamento e desenvolvimento técnico dos profissionais das áreas Contábil, Fiscal e Tributária.

    Abrir bate-papo
    Olá
    Podemos ajudá-lo?