COM TODAS ATUALIZAÇÕES PARA 2024
Para todo profissional de qualquer nível técnico com foco e objetivo, que pretende se desenvolver na área tributária/fiscal e necessita ampliar e solidificar seu conhecimento em ICMS/IPI.
4 Módulos completos, com uma abordagem 100% prática!
Base Legal, Fato Gerador / CFOPs, CST, NCM – Composição base cálculo (inclusão do IPI, descontos, juros, etc)
Descontos incondicionais e condicionais
Hipóteses de Não incidência, Suspensão, Diferimento, Isenção, Redução de Base
Alíquotas internas e interestaduais
Importação e Operações sujeitas a alíquota de 4%, FCI
Não-Cumulatividade do ICMS e os créditos permitidos
Diferencial de Alíquotas, CIAP.
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
Base Legal, Fato Gerador e Base de Cálculo
Estabelecimento Industrializador e Equiparados
Conceito de Industrialização (Transformação, Beneficiamento, Montagem, Acondicionamento, Recondicionamento)
Operações de Industrialização e suas variáveis
Conflito de competência IPI x ISS
Não-Cumulatividade do IPI Conceito de insumos e créditos permitidos
Passo a Passo (“Fechamento Fiscal”) – Lançamentos, Análise dos Documentos Fiscais, Resumo CFOP, créditos fiscais, outros créditos/débitos, diferencial de alíquota.
Informações para a GIA
Informações para o SPED FISCAL.
Exercícios de apuração, elaboração de Memória de Cálculo + Estudos de Consultoria de casos práticos.
Legislação aplicável / Conceito e finalidade / Tipos de Substituição Tributária / Alcance e obrigatoriedade
Hipóteses de não aplicação da Substituição Tributária
Tratamento Fiscal – Contribuinte Substituto e Substituído
Tratamento aplicável as empresas do SIMPLES NACIONAL
Operações internas e interestaduais
Base de cálculo e cálculo do imposto retido (Calculando o ICMS-ST)
MVA/IVA-IVA ajustado (Cálculos)
Diferença entre Substituição Tributária, ICMS Antecipado e Diferencial de alíquotas.
Impacto Econômico-financeiro do ICMS-ST nas operações das empresas
Reflexo da ST na contabilidade (impacto no resultado)
Protocolos e Convênios (Análise e aplicação)
Hipóteses de Ressarcimento-Complemento, recuperação de crédito
Operações específicas (Alíquota ICMS 4%, Devolução, Exportação, Importação, Zona Franca de Manaus, Venda para entrega futura c/ ST, Venda a Ordem Interestadual c/ST, Armazem Geral e Operações Triangulares c/ST)
Fiscalização Eletrônica Interestadual
Modelos de emissão de Nota Fiscal envolvendo operações sujeitas ao ST (CFOP, CST)
Formas de Escrituração e lançamento nos livros fiscais
Obrigações Acessórias (Informação na GIA/SPED Fiscal)
Exercícios de fixação de cálculos + Estudos de Consultoria de casos práticos
Estratégias de Planejamento Fiscal com ICMS
Conceito de insumos ICMS (matéria prima, material/produto intermediário/material auxiliar de produção)
Análise dos Recentes Julgados Tribunais
Identificação e levantamento de créditos
Formas de aproveitamento e utilização
ICMS-ST Créditos e Ressarcimento
Análise e utilização da Portaria CAT nº 42/2018 (e-Ressarcimento-ICMS ST)
Saldo Credor X Crédito Acumulado
Formas de utilização do Crédito Acumulado E-Credac (Portaria CAT 207/09 e CAT 83/09)
Tratamento dos créditos extemporâneos
Estratégias de Planejamento Fiscal com ICMS
Bacharel em Direito, Bacharel em Ciências Contábeis
Pós-Graduação em Direito Tributário pelo IBET
Especialização em Planejamento Tributário, Tributação Internacional e Processo Tributário.
Programa de Desenvolvimento de Dirigentes – Fundação Dom Cabral
Professor de Pós Graduação e MBA
Possui carreira forjada durante mais de 25 anos na área tributária, tendo feito parte do Comitê Tributário de grandes grupos empresariais, com larga experiência em empresas de Consultoria Tributária e em multinacionais (Cargill, Thyssenkrupp, Voith-Siemens, Andritz) – Foi Latin America Head of Taxes em grupos empresariais.
Sócio – Escritório de Consultoria Tributária e Especialista na Reforma Tributária
Sponsor e Project Manager nos projetos de Implementação da Reforma Tributária
10 dias após o termino do curso, você receberá o curso completo gravado.
em até 10x no cartão de crédito
em até 2x no boleto
Fornecemos as ferramentas essenciais para seu desenvolvimento e aprimoramento profissional, assegurando a qualidade em todos os cursos oferecidos.
Separamos algumas dúvidas comuns, mas caso essas não te ajudem, entre em contato com nosso time pelos canais de contato. Estamos prontos para te ajudar!
A demanda cada vez maior no mercado por profissionais qualificados nestas áreas faz com que a busca pelo conhecimento e desenvolvimento técnico seja primordial para que estes profissionais atendam as necessidades e exigências do mercado. Neste cenário a Academia Fiscal vem proporcionar aos seus membros (participantes), as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional, garantindo a qualidade de todos os cursos ministrados.
Sim, é um treinamento online.
Não, você pode escrever agora mesmo através do formulário.
Sim, possui.
Basta apenas fazer o cadastro pelo formulário ou falar com o suporte para reservar a sua vaga.
À vista ou em 10x no cartão de crédito.
Após a inscrição do curso, você tem até 7 dias para avaliar o nosso conteúdo e decidir se a Academia Fiscal atende as suas expectativas. Dentro deste prazo, caso você decida, por qualquer razão, que não deseja continuar na plataforma, basta enviar um e-mail para cursos@academia-fiscal.com.br com o título “CANCELAMENTO” e nossa equipe cuidará de todo o processo até o reembolso do valor pago.
Você pode cancelar a qualquer momento. Basta acessar o suporte e cancelar a inscrição.
Para mais informações, visite nosso site ou entre em contato pelos nossos canais: